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Calculadora Autonomo x PJ X CLT

CLT para Autônomo
Regras, Valores, Direitos e Responsabilidades

CLT

Os direitos e benefícios que compõe o trabalho CLT são administrados diretamente em folha de Pagamento e holerite, sendo assim, o salário passa a ter um valor bruto (o valor combinado no momento da contratação), e o valor líquido que é o valor combinado menos os descontos de benefícios e impostos. Esses descontos incluem os benefícios e impostos que compõe a LEI da CLT.

PJ

Sendo PJ (prestador de serviços como pessoa jurídica), você passa a ser o administrador de suas prioridades, despesas e planejamento financeiro. Haverá imposto sobre a nota fiscal emitida, e deverá contratar uma assessoria contábil. Além disso precisará administrar coisas como: plano de saúde, aposentadoria (previdência privada ou INSS), transporte etc.

Direitos / Responsabilidades

CLT

  • Carteira de trabalho assinada pelo empregador
  • Férias remuneradas
  • Adicional por hora extra
  • Adicionais noturnos e insalubres
  • Licença-maternidade
  • Licença remunerada em caso de acidentes
  • Seguro-desemprego em caso de demissão
  • FGTS
  • INSS
  • 13º salário
  • Jornada de trabalho de até 44h semanais

PJ

  • Benefícios previdenciários (auxílio-maternidade, auxilio doença, aposentadoria e etc.)
  • Emissão de Nota Fiscal

Nota de esclarecimento sobre o funcionamento da calculadora da Doutores.

Trabalho autônomo
A nossa calculadora para autônomos leva em conta o pagamento do imposto de renda variável de acordo com o ganho bruto e a tabela progressiva.
Os cálculos também levam em consideração o recolhimento de INSS (20%), percentual de recolhimento sobre a renda, para autônomo.

Observações:
* Não calculamos o valor de INSS em 11%, do plano simplificado de contribuição individual, pois essa seria a alíquota de contribuição no caso do tomador efetuar a retenção do INSS.
Como essa prática ainda não é tão usual, não incluímos esse percentual nos cálculos. A ideia da nossa calculadora é trabalhar para que os valores apresentados sejam os mais próximos do usual no mercado.

** Também não há valor de ISS. Para essa modalidade de autônomo, existe a possibilidade de contribuir com o ISS e as alíquotas variam de 2% a 5%, a depender do município e da atividade. Porém essa também é uma outra prática que não é comum no mercado, pois para recolher o ISS, é preciso que o autônomo faça um cadastro em seu município, e dificilmente os autônomos realizam esse cadastro.

*** As atividades que você vai exercer, a cidade que você se localiza e o regime tributário da empresa contratante e o da sua própria empresa, podem fazer com que os números apresentados variem, então é importante analisar todas essas questões para otimizar ainda mais o seu recebimento líquido no final de cada mês.

**** No caso da empresa contratante ser tributada no Lucro Presumido, além de reter os 11% de INSS do autônomo (plano simplificado de contribuição individual), a empresa recolherá 20% de INSS Patronal sobre a renda do autônomo.

CLT

  • Quando trabalhamos com carteira assinada, na modalidade CLT, recebemos direitos e diversos benefícios, além de nosso salário mensal, como: gozo de férias, décimo terceiro salário, FGTS, vale transporte, vale refeição, etc. Alguns destes benefícios podem ter um valor de desconto em nosso holerite mensal e outros acabam sendo custeados integralmente pela empresa que nos contrata. Mensalmente, também possuímos alguns descontos com base em nosso salário, um exemplo é o INSS e o Imposto de Renda. Estes valores são retidos contratante, ou seja, descontados em nosso holerite, e repassados ao governo.
  • Os descontos e/ou retenções padrões são: o VT (caso opte em receber), o INSS e o Imposto de Renda. No caso do INSS e IR, são retidos pela empresa, e repassados ao governo.
  • Nossa calculadora realiza o cálculo de todos os benefícios e direitos. Além dos padrões, como INSS, FTGS, Férias e 13º, também é possível você adicionar outros benefícios.
  • No valor do IRPF e INSS nós realizamos o cálculo real seguindo a tabela e todas as alíquotas de acordo com a regra.
  • Sobre o valor do 13º Salário há incidência de INSS e Imposto de Renda. O valor final, após os descontos, é o resultado dividido por 12 meses, para que a comparação entre CLT e PJ seja real.
  • Para o cálculo das Férias, é levado em conta o valor de 1/12 avos, mais um terço deste valor, já deduzido o INSS e Imposto de Renda.
  • Para o FGTS, o cálculo é feito com base no percentual vigente em legislação, 8%.
  • O cálculo do vale transporte é feito usando como base o valor informado por você. Como padrão é descontado em folha 6% do salário bruto em função do pagamento do vale transporte. Porém em alguns casos, o valor pago de vale transporte ao trabalhador é menor do que os 6% aplicado em cima do salário bruto. Então nesse caso ao invés de entrar os 6% do bruto, entra como desconto o valor integral de vale transporte informado por você.
Regime PJ
  • Para essa modalidade, a calculadora da Doutores considera o regime de tributação do Simples Nacional, Anexo III. As alíquotas no anexo III variam entre 6% e 33%. No entanto, esclarecemos que nem todas as atividades de prestação de serviços, são tributadas no anexo III, há algumas atividades com alíquotas superiores, e regras especificas de tributação (como o fator R). Porém, nos baseamos no Anexo III tendo em vista que a grande maioria das atividades de prestação de serviços são tributadas neste Anexo.

    Ressaltamos que, sendo tributada no Anexo III do Simples Nacional sua alíquota inicial será de 6%, porém, a alíquota é determinada pelo faturamento acumulado dos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração, e caso seu faturamento acumulado ultrapasse os R$180 mil, sua alíquota sofrerá alterações graduais, seguindo a volatilidade do aumento de faturamento.

    Mas caso queira saber sobre as alíquotas, usando como base seu faturamento, use nossa outra ferramenta, a Calculadora Simples Nacional
  • Ainda na categoria pessoa jurídica, é simulado um pró-labore no valor de um salário mínimo.
  • Sobre o pró-labore é calculado o INSS de 11% com teto de R$ 6.433,57 (base de cálculo), alíquota válida para empresas no Simples Nacional. Nesse caso não há recolhimento do INSS patronal. Também é calculado o Imposto de Renda, variável de acordo com a tabela do IR.
  • Para a prestação dos serviços contábeis, utilizamos como base o valor do nosso plano Bronze de R$ 84,90 ao mês. Os planos mensais variam de R$ 84,90 a R$ 284,90.

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Plano Bronze

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Levantamento e analise completa da empresa (para mudança de contador) Opcional Levantamento e analise completa da empresa (para mudança de contador) Opcional R$ 150,00 (Valor único)
Levantamento e analise completa da empresa (para mudança de contador) Opcional R$ 100,00 (Valor único)
Levantamento e analise completa da empresa (para mudança de contador) Opcional R$ 50,00 (Valor único)
ROTINAS ROTINAS
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Contabilidade completa Contabilidade completa
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Emissor de nota fiscal ilimitada Emissor de nota fiscal ilimitada
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Um contador só seu Um contador só seu
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Sistema de Gestão Financeira Sistema de Gestão Financeira
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Integração com conta bancária PJ Integração com conta bancária PJ
Integração com conta bancária PJ
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Emissão de Demonstrativos Contábeis Emissão de Demonstrativos Contábeis
Emissão de Demonstrativos Contábeis
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FOLHA DE PAGAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTOS
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Sócios Sócios Incluso p/ até 2 sócios
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Funcionários Até 3 funcionários
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DETERMINANTES DETERMINANTES
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Faturamento (mês) Faturamento (mês) Até R$ 20 Mil
Faturamento (mês) Até R$ 50 Mil
Faturamento (mês) Até R$ 80 Mil
Regime Tributário Regime Tributário Simples Nacional
Regime Tributário Simples Nacional
Regime Tributário Simples Nacional
Contratar Contratar Contratar

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